Здравствуйте. Вопрос: как правильно заполнить Раздел 2 расчета 6-НДФЛ?
У работодателя есть Иностранцы на патенте, с которых не удерживаем НДФЛ, и есть работники граждане РФ.
Иностранцу выплачивал зарплату с июня, удерживал НДФЛ, в октябре получил разрешение не удерживать налог за счет уплаты фиксированных авансовых платежей, в октябре вернул иностранцу налог удержанный за период с июня по сентябрь. С Разделом 1 6-НДФЛ все понятно, а как заполнить Раздел 2? если помимо иностранца есть работники РФ, им зарплата выплачивалась, налог удерживался, но не перечислялся, т.к. "Возврат налогоплательщику излишне удержанной суммы налога производится налоговым агентом за счет сумм этого налога, подлежащих перечислению в бюджетную систему Российской Федерации в счет предстоящих платежей как по указанному налогоплательщику, так и по иным налогоплательщикам" ?